Como conceder desconto na tela de geração de arquivo de remessa?



Este artigo fornece orientações detalhadas sobre como gerar um boleto com desconto.

 


 


Passo a passo 


1 - Neste caso, a tela de geração do arquivo de remessa não possui um campo para informar a concessão de desconto.

Para aplicar o desconto, é necessário fazê-lo antes de chegar à tela de geração da remessa.

Isso pode ser realizado através do reparcelamento, seguindo o caminho: Financeiro / Contas a Receber / Reparcelamentos / Inclusão."




1.1 Selecionar o título e clicar em Próximo.





2 - Na tela de Seleção de Parcelas, selecione as parcelas desejadas e crie uma única parcela no valor acordado com o seu cliente. Essa parcela será enviada para a tela de geração do arquivo de remessa.







3 - Na tela de Condição de Pagamento, no campo 'Condições de Pagamento', clique no canto inferior em 'Adicionar'. Preencha as informações conforme negociado com o cliente e, após completar todos os dados, clique em 'Confirmar'.







4 - Após finalizar o reparcelamento, acesse a rotina: Financeiro / Contas a Receber / Cobrança Escritural / Geração de Arquivo Remessa. Em seguida, preencha os parâmetros de busca.







4 .1 No campo 'Informações para Geração do Arquivo de Cobrança', preencha os campos da empresa da conta e os campos marcados com asteriscos (*). Em seguida, clique em 'Consultar 







4.2  Selecione a parcela desejada e clique em 'Gerar Arquivo Remessa'. 







4.3 - Dessa forma, o arquivo  remessa será gerado com o novo valor .

 







 Dica!  Para saber mais sobre o processo do reparcelamento, pode seguir a orientação do artigo: 

Como realizar um reparcelamento? 



Nota ! Depois para realizar a baixa com o desconto pode seguir o passo a passo do artigo : Como gerar um boleto/arquivo remessa com valor parcial?






Esperamos que este artigo tenha ajudado!

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